63365最快线路检测中心2025年单位预算公开信息
目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、预算单位构成
四、单位人员构成
第二部分:单位预算公开报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、存量资金支出明细表
十、财政拨款“三公”经费预算支出表
十一、基本支出预算总表
十二、项目支出预算总表
十三、单位政府采购预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分:单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
四、名词解释
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)培养装备制造职业技术应用型人才,促进贵州装备制造 事业发展。业务范围:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育 为辅,同时进行非学历教育。
(二)开展机械装备、汽车装备、电气装备等工程专业学科 的高等专科、中等专科学历教育;开展继续教育、专业技术人才 进修培训、职业资格培训、学术交流、职业技术鉴定等活动;承担各级安排的科研任务和相关社会服务。
二、单位机构设置
63365最快线路检测中心(省级事业单位、公益二类、财政全额 拨款),无下属单位。
63365最快线路检测中心内设29个机构,具体为: 党政办公室、组织部、宣传统战部、科研处、教务处、学生工作部(学生 资助管理中心)、招生就业处、教师工作处(人事处)、财务处、 国有资产管理处、审计处、后勤处、保卫处、机械工程系、电气 工程系、建筑工程系、汽车工程系、经济管理系、中专部(贵州省 机械工业学校)、实训管理中心、图书馆、网络信息中心、马克思主义教学部、基础教学部、纪检监察室、工会、团委、规划处、 忠诚工匠文化研究院,本单位无所属下属单位。
三、预算单位构成
本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。
四、单位人员构成
核定编制数403(管理人员55名,专业技术人员341名,工勤 人员7名)截至2024年12月31日在职在编人数334人,退休62人, 聘用人员(聘用时间在一年以上)111人。
第二部分:单位预算公开报表
表1
2025年单位收支预算总表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 25,161.10 | 一、本年支出 | 26,014.14 |
(一)财政拨款收入 | 20,138.10 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 | 20,138.10 | (二)外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 | 4,418.00 | (五)教育支出 | 24,240.62 |
(三)单位资金收入 | 605.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 891.32 |
3.上级补助收入 | 0.00 | (九)社会保险基金支出 | 0.00 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | (十)卫生健康支出 | 386.20 |
5.其他收入 | 605.00 | (十一)节能环保支出 | 0.00 |
(四)存量资金收入 | 0.00 | (十二)城乡社区支出 | 0.00 |
|
| (十三)农林水支出 | 0.00 |
|
| (十四)交通运输支出 | 0.00 |
|
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| (十六)商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| (十七)金融支出 | 0.00 |
|
| (十八)援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| (二十)住房保障支出 | 496.00 |
|
| (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| (二十四)预备费 | 0.00 |
|
| (二十五)其他支出 | 0.00 |
|
| (二十六)债务还本支出 | 0.00 |
|
| (二十七)债务付息支出 | 0.00 |
|
| (二十八)债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| (二十九)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 10,568.85 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 9,715.81 |
收入总计 | 35,729.95 | 支出总计 | 35,729.95 |
注:保留两位小数。
表2
2025年单位收入预算总表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
单位名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 收入 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预 算拨款 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资本 经营预算 拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基 金预算拨 款 | 国有资本 经营预算 拨款 |
栏次 | 1=2+15 | 2=3+7+8+14 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=16+20+2 1 | 16=17+18 +19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 35,729.95 | 25,161.10 | 20,138.10 | 20,138.10 | 0.00 | 0.00 | 4,418.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 10,568.85 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 6,068.81 |
410贵州省 教育厅 | 35,729.95 | 25,161.10 | 20,138.10 | 20,138.10 | 0.00 | 0.00 | 4,418.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 10,568.85 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 6,068.81 |
410022贵 州装备制造 职业学院 | 35,729.95 | 25,161.10 | 20,138.10 | 20,138.10 | 0.00 | 0.00 | 4,418.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 10,568.85 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 6,068.81 |
注:保留两位小数。
表3
2025年单位支出预算总表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转 结余(非 财政拨 款) |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出小 计 | 项目支出小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 存量资金 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 栏次 | 1=2+23 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17+20 | 3=6+9+12+1 5+18+21 | 4=7+10+13+ 16+19+22 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 35,729.95 | 26,014.14 | 12,775.56 | 13,238.58 | 20,138.14 | 12,775.56 | 7,362.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,715.81 |
205 | 教育支出 | 24,240.62 | 24,240.62 | 11,002.04 | 13,238.58 | 18,364.62 | 11,002.04 | 7,362.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 24,240.62 | 24,240.62 | 11,002.04 | 13,238.58 | 18,364.62 | 11,002.04 | 7,362.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教 育 | 298.16 | 298.16 | 0.00 | 298.16 | 298.16 | 0.00 | 298.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教 育 | 23,942.46 | 23,942.46 | 11,002.04 | 12,940.42 | 18,066.46 | 11,002.04 | 7,064.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和 就业支出 | 891.32 | 891.32 | 891.32 | 0.00 | 891.32 | 891.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单 位养老支出 | 891.32 | 891.32 | 891.32 | 0.00 | 891.32 | 891.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离 退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离 退休 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支 出 | 386.20 | 386.20 | 386.20 | 0.00 | 386.20 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单 位医疗 | 386.20 | 386.20 | 386.20 | 0.00 | 386.20 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医 疗 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 0.00 | 197.90 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗 补助 | 188.30 | 188.30 | 188.30 | 0.00 | 188.30 | 188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支 出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支 出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结 转结余 (非财 政拨 款) |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 小计 | 项目支出 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 存量资金 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 栏次 | 1=2+23 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17+20 | 3=6+9+12+ 15+18+21 | 4=7+10+13 +16+19+22 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 |
2210201 | 住房公积金 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:保留两位小数。
表4
2025年财政拨款收支预算总表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 20,138.10 | 一、本年支出 | 20,138.14 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 20,138.10 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
|
| (四)公共安全支出 | 0.00 |
|
| (五)教育支出 | 18,364.62 |
|
| (六)科学技术支出 | 0.00 |
|
| (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| (八)社会保障和就业支出 | 891.32 |
|
| (九)社会保险基金支出 | 0.00 |
|
| (十)卫生健康支出 | 386.20 |
|
| (十一)节能环保支出 | 0.00 |
|
| (十二)城乡社区支出 | 0.00 |
|
| (十三)农林水支出 | 0.00 |
|
| (十四)交通运输支出 | 0.00 |
|
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| (十六)商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| (十七)金融支出 | 0.00 |
|
| (十八)援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| (二十)住房保障支出 | 496.00 |
|
| (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
| (二十四)预备费 | 0.00 |
|
| (二十五)其他支出 | 0.00 |
|
| (二十六)债务还本支出 | 0.00 |
|
| (二十七)债务付息支出 | 0.00 |
|
| (二十八)债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| (二十九)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.04 |
|
|
收入总计 | 20,138.14 | 支出总计 | 20,138.14 |
注:保留两位小数。
表5
2025年一般公共预算支出表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
合计 | 20,138.14 | 12,775.56 | 7,362.58 | 3,288.01 | 4,074.57 |
205 | 教育支出 | 18,364.62 | 11,002.04 | 7,362.58 | 3,288.01 | 4,074.57 |
20503 | 职业教育 | 18,364.62 | 11,002.04 | 7,362.58 | 3,288.01 | 4,074.57 |
2050302 | 中等职业教育 | 298.16 | 0.00 | 298.16 | 59.63 | 238.53 |
2050305 | 高等职业教育 | 18,066.46 | 11,002.04 | 7,064.42 | 3,228.38 | 3,836.04 |
208 | 社会保障和就业支出 | 891.32 | 891.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 891.32 | 891.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 386.20 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 386.20 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 197.90 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 188.30 | 188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:保留两位小数。
表6
2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
合计 | 12,775.56 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 0.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [3021201]教学科研人员因公出国(境)费 | 0.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [3021202]其他因公出国(境)费 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50301]房屋建筑物构建 | [31001]房屋建筑物构建 | 0.00 |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | 0.00 |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0.00 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[504]机关资本性支出(二) | [309]资本性支出(基本建设) | 0.00 |
[50401]房屋建筑物构建 | [30901]房屋建筑物构建 | 0.00 |
[50402]基础设施建设 | [30905]基础设施建设 | 0.00 |
[50403]公务用车购置 | [30913]公务用车购置 | 0.00 |
[50404]设备购置 | [30902]办公设备购置 | 0.00 |
[50404]设备购置 | [30903]专用设备购置 | 0.00 |
[50404]设备购置 | [30907]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50405]大型修缮 | [30906]大型修缮 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [30908]物资储备 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [30919]其他交通工具购置 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [30921]文物和陈列品购置 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [30922]无形资产购置 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [30999]其他基本建设支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 8,692.58 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 3,665.00 |
[50501]工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 8,692.58 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 1,273.16 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 686.90 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 4,002.70 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 550.00 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 55.32 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 197.90 |
[50501]工资福利支出 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 188.30 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 42.30 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 496.00 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 1,200.00 |
[50502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 3,665.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 100.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 200.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 15.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 200.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 350.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 25.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 515.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 150.00 |
[50502]商品和服务支出 | [3021201]教学科研人员因公出国(境)费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [3021202]其他因公出国(境)费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 300.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 50.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 15.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 250.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 6.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 150.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30224]被装购置 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 200.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 525.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 50.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 20.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 10.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 531.00 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 130.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31001]房屋建筑物构建 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31002]办公设备购置 | 100.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31003]专用设备购置 | 30.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31005]基础设施建设 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31006]大型修缮 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31008]物资储备 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31009]土地补偿 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31010]安置补助 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31011]地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31012]拆迁补偿 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31019]其他交通工具购置 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31021]文物和陈列品购置 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 287.98 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.98 |
[50901]社会福利和救助 | [30306]救济费 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30311]代缴社会保险费 | 0.00 |
[50902]助学金 | [30308]助学金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 286.00 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
[50905]离退休费 | [30303]退职(役)费 | 0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | 0.00 |
[51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | 0.00 |
注:保留两位小数。
表7
2025年政府性基金预算支出表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.保留两位小数。
2.本单位无政府性基金预算,本表为空表列示。
表8
2025年国有资本经营预算支出表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.保留两位小数。
2.本单位无国有资本经营预算,本表为空表列示。
表9
2025年存量资金支出明细表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
功能分类科目 | 政府预算支出经济 分类科目 | 部门预算支出经济 分类科目 | 部门名称 | 项目名称 | 本年支出合 计 | 基本支 出 | 项目支出 |
科目编 码 | 科目名称 | 科目编 码 | 科目名称 | 科目编 码 | 科目名称 | 一级项目 | 二级项目 | 小计 | 省本级 财力安 排 | 中央补 助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.保留两位小数。
2.本单位无存量资金预算,本表为空表列示。
表10
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
项目 | 2024年财政拨款“三公”经费 | 2025年财政拨款“三公”经费 | 2025年较2024年增减变化额 | 2025年较2024年增减变化率 |
小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10=6-2 | 11=7-3 | 12=8-4 | 13=9/1 | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4 |
合计 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -1.48 | 0.00 | 0.00 | -14.12% | -14.12% |
|
|
一、因公出 国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
二、公务接 待费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29% | -14.29% | - | - |
三、公务用 车购置及运 行维护费 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -13.79% | -13.79% | - | - |
1、公务用 车运行维护 费 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -13.79% | -13.79% | - | - |
2、公务用 车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
注:1.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国(境)费”取数剔除了3021201-教学科研 人员因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费。
2.保留两位小数。
表11
2025年基本支出预算总表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合 计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 +11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 12,775.56 | 12,775.56 | 12,775.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
410贵州省教育厅 |
|
|
|
|
| 12,775.56 | 12,775.56 | 12,775.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
410022贵州装备 制造职业学院 |
|
|
|
|
| 12,775.56 | 12,775.56 | 12,775.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目 支出 |
|
|
|
| 8,980.56 | 8,980.56 | 8,980.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30101 | 基本工资 | 1,273.16 | 1,273.16 | 1,273.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30102 | 津贴补贴 | 686.90 | 686.90 | 686.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 4,002.70 | 4,002.70 | 4,002.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30112 | 其他社会保 障缴费 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30199 | 其他工资福 利支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2080502 | 事业单位离 退休 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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| 30302 | 退休费 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 30108 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 30109 | 职业年金缴 费 | 55.32 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合 计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
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|
| 栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 +11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 188.30 | 188.30 | 188.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费支 出 |
|
|
|
| 3,795.00 | 3,795.00 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30112 | 其他社会保 障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30199 | 其他工资福 利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30201 | 办公费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30202 | 印刷费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
| 30204 | 手续费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30205 | 水费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30206 | 电费 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30207 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30209 | 物业管理费 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30211 | 差旅费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30213 | 维修(护)费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30214 | 租赁费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30215 | 会议费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30216 | 培训费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30218 | 专用材料费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30226 | 劳务费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30227 | 委托业务费 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30228 | 工会经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运 行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30239 | 其他交通费 用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合 计 | 财政拨款 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 +11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
| 30240 | 税金及附加 费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购 置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购 置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:保留两位小数。
表12
2025年项目支出预算总表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合 计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 +13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+ 11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 13,238.58 | 7,362.58 | 7,362.58 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 |
410贵州省教 育厅 |
|
|
|
|
| 13,238.58 | 7,362.58 | 7,362.58 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 |
410022贵州装 备制造职业学 院 |
|
|
|
|
| 13,238.58 | 7,362.58 | 7,362.58 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 | 920.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 |
| 百千万高技 能人才项目 工作室补助 经费 |
|
|
|
| 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 31002 | 办公设备购 置 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高层次人才 津贴经费 |
|
|
|
| 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30399 | 其他对个人 和家庭的补 助 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高层次人才 住房补贴经 费 |
|
|
|
| 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30399 | 其他对个人 和家庭的补 助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高等教育生 均经费、职 业教育生均 经费 |
|
|
|
| 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30702 | 国外债务付 息 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 +13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+ 11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 高等教育学 生资助省级 补助资金 |
|
|
|
| 237.89 | 237.89 | 237.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30308 | 助学金 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高等教育学 生资助中央 补助资金 |
|
|
|
| 1,493.04 | 1,493.04 | 1,493.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30308 | 助学金 | 1,493.04 | 1,493.04 | 1,493.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高校思想政 治和宣传工 作省级补助 资金 |
|
|
|
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购 置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31022 | 无形资产购 置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高校征兵工 作经费 |
|
|
|
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公派出国及 留学生补助 省级补助资 金 |
|
|
|
| 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30399 | 其他对个人 和家庭的补 助 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产出 租出借成本 性支出 |
|
|
|
| 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30213 | 维修(护)费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 +13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+ 11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 国有资产处 置成本性支 出 |
|
|
|
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育外事工 作专项资金 |
|
|
|
| 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科研经费 |
|
|
|
| 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30226 | 劳务费 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30227 | 委托业务费 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科研项目 |
|
|
|
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购 置 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31022 | 无形资产购 置 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评审鉴定经 费 |
|
|
|
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常运转类 |
|
|
|
| 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 3021202 | 其他因公出 国(境)费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30216 | 培训费 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运 行维护费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 +13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+ 11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31013 | 公务用车购 置 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现代职业教 育省级补助 资金 |
|
|
|
| 611.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购 置 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现代职业教 育质量提升 计划中央补 助资金 |
|
|
|
| 2,343.00 | 2,343.00 | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购 置 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 31022 | 无形资产购 置 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目建设经 费 |
|
|
|
| 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30227 | 委托业务费 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 运行经费 |
|
|
|
| 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
|
|
|
| 3021202 | 其他因公出 国(境)费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30215 | 会议费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30216 | 培训费 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30227 | 委托业务费 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30308 | 助学金 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 +13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+ 11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 债务还本付 息经费 |
|
|
|
| 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30701 | 国内债务付 息 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
|
|
|
| 30702 | 国外债务付 息 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中职教育学 生资助省 级—家庭经 济困难学生 国家助学金 |
|
|
|
| 21.71 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050302 | 中等职业教 育 | 30308 | 助学金 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中职教育学 生资助省 级—农村、 涉农专业和 家庭经济困 难学生免学 费 |
|
|
|
| 37.92 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050302 | 中等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中职教育学 生资助中 央—家庭经 济困难学生 国家助学金 |
|
|
|
| 86.85 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050302 | 中等职业教 育 | 30308 | 助学金 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中职教育学 生资助中 央—农村、 涉农专业和 家庭经济困 难学生免学 费 |
|
|
|
| 151.68 | 151.68 | 151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050302 | 中等职业教 育 | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 76.68 | 76.68 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 存量资金 支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
|
| 栏次 | 1=2+6+7 +13 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+ 11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
| 30308 | 助学金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务支 出 |
|
|
|
| 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2050305 | 高等职业教 育 | 30308 | 助学金 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:保留两位小数。
表13
2025年单位政府采购预算表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
单位名称 | 政府采购预算 |
合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 6,109.23 | 2,607.55 | 1,377.00 | 2,124.68 |
410贵州省教育厅 | 6,109.23 | 2,607.55 | 1,377.00 | 2,124.68 |
41002263365最快线路检测中心 | 6,109.23 | 2,607.55 | 1,377.00 | 2,124.68 |
注:保留两位小数。
表14
2025年省对下转移支付预算表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
单位名称 | 项目名称 | 资金来源 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.保留两位小数。
2.本单位无省对下转移支付预算,本表为空表列示。
表15
2025年项目支出绩效目标表
单位名称:63365最快线路检测中心 单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
410022 | 贵州装备制造职业学 院 | 520000217NIZK48NORG3Q | 现代职业教育质 量提升计划中央补 助资金 | 面向贵州省十大工业产业之先进装备制造 业,依托贵州装备制造业协会、贵州航空航天 配套产业协会,聚焦国防科工企业及其配套产 业发展,打造思政中心、社会服务中心、赛证 中心、研发中心多个板块,共建技术技能训练 平台和科研创新服务平台,聚焦服务贵州六大 基地中,关键零部全国产业备份基地建设,构 建“育训研产服创”六位一体的高水平生产性 实体产教融合实训基地。 | 产出指标 | 数量指标 | 建成实训基地 | ≥ | 1 | 个 |
|
|
|
|
|
| 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | = | 100 | % |
|
|
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 定性 | 按照项目实施方案完 成 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 生态效益 指标 | 数字化资源促 进节能减排,环 保达标 | 定性 | 有效提升 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 职业教育服务 社会培训能力提 升 | 定性 | 有效提升 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 学院师生满意 度 | ≥ | 85 | % |
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| 52000021C4D9589065AB0 | 现代职业教育省 级补助资金 | 概述:打造特种作业考培中心,完善开放性 产教融合设备,建设虚拟仿真实训软件平台, 不断提升实训环境基础工程升级改造,加强实 训环境文化建设。聚焦服务贵州六大基地中, 关键零部全国产业备份基地建设,构建“育训 研产服创”六位一体的高水平生产性实体产教 融合实训基地。 目标1:完成实训环境基础工 程环境升级改造2个。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设改造工程 数量 | ≥ | 2 | 个 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格 率 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | 定性 | 按照相关文件要求使 用完毕 |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会培训能力 提升 | 定性 | 有效提升 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 职业教育服务 社会培训能力提 升 | 定性 | 有效提升 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % |
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| 52000021C4D958906D260 | 中职教育学生资 助省级—家庭经济 困难学生国家助学 金 | 目标1:中等职业教育阶段各项国家资助政策 按规定得到落实; 目标2:学生接受中等职业 教育明显提升,满足家庭经济困难学生基本学 习生活需求 | 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校 国家助学金金额 | 定性 | 中等职业学校国家助 学金,平均资助标准为 每生每年2000元。具体 资助标准由普通高校在 每生每年1000-3000范 围内自主确定,可分为 2-3档 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 家庭困难学生 | 定性 | 顺利完成学业 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 中职助学金发 放时效 | 定性 | 按照文件要求每学年 完成全部发放,做到应 助尽助 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助家庭困难 学生顺利完成学 业 | 定性 | 学生不贫困不失学 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 学生及家长满 意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000021C4D958906D5B0 | 高等教育生均经 费、职业教育生均 经费 | 保证学院国外债务及时还款,防控债务风 险,降低学院债务负担,化解存量债务,避免 影响学院信誉。 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还贷款数额 | = | 2040 | 万元 | 外资贷款 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 贷款利息及本 金归还率 | = | 100 | % | 保证还款时 效,附件齐全 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 还款时效 | 定性 | 债权人要求时间内 |
| 银行或者文件 要求的还款时间 内,保证还款 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护学院信誉 | 定性 | 信誉优秀 |
| 及时偿还贷款 利息及本金是维 护学院信誉的必 要方式 |
单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 降低学院债务 负担,化解存量 债务 | 定性 | 不发生债务风险 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 保证90%以上的 师生满意度 |
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| 52000021C4D958906E680 | 日常运转类 | 严格按照学院内部预算完善资金使用 | 产出指标 | 数量指标 | 提供公共产品 和公共服务完成 率 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 数量指标 | 业务工作完成 率 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规 性 | 定性 | 合规 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 业务工作按时 完成率 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 人才输送 | 定性 | 学生就业率 |
| 毕业学生就业 率较高,为社会 输送大量技术型 人才 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90%师生满意度 较高 |
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| 52000021GPPGXGZ7D4Z03 | 高等教育学生资 助中央补助资金 | 国家奖学金和国家励志奖学金通过对优秀学 生的鼓励,创造榜样的力量,鼓励其他同学向 优秀学习。国家助学金通过资助家庭经济困难 的学生,使其在校顺利完成学业,让学生对未 来充满希望,有一技之长,带动整个家庭的生 活水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家 助学金标准 | 定性 | 本专科生国家助学 金,平均资助标准为每 生每年3300元。具体资 助标准由普通高校在每 生每年2000-4000范围 内自主确定,可分为2-3 档 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家 励志奖学金标准 | = | 5000 | 元/人 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家 奖学金标准 | = | 8000 | 元/人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 优秀学生、家 庭经济困难学生 | 定性 | 顺利完成学业,创造 榜样的力量 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 高等学校助学 金发放时间 | 定性 | 按照学期进行发放, 应助尽助 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助家庭经济 困难学生顺利完 成学业、树立品 学兼优的 的学 生榜样 | 定性 | 学生不因贫困失学、 取得实效 学生不因贫困失学、取 得实效 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 服务对象满意 指标 | ≥ | 85 | % |
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| 52000021I6H89LS10PG46 | 专项业务支出 | 严格按照学院内部预算完善资金使用,提取 部分资金做到不违规占用 | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖补助金 学生人数 | ≥ | 570 | 人次 |
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410022 | 贵州装备制造职业学 院 | 52000021I6H89LS10PG46 | 专项业务支出 | 严格按照学院内部预算完善资金使用,提取 部分资金做到不违规占用 | 产出指标 | 质量指标 | 学生资助政策 普及率 | ≥ | 80 | % |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时效 | 定性 | 及时发放到人到户 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 人才输送 | 定性 | 学生就业率 |
| 毕业学生就业 率较高,为社会 输送大量技术型 人才 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90%师生满意度 较高 |
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| 52000021LQUGK74FTOAO0 | 中职教育学生资 助中央—家庭经济 困难学生国家助学 金 | 目标1:中等职业教育阶段国家助学金资助政 策按规定得到落实 目标2:贫困地区的学生接 受中等职业教育率明显提升,满足家庭经济困 难学生基本生活需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 中职助学金资 助人数 | ≥ | 434 | 人 | 中等职业学校 国家助学金,平 均资助标准为每 生每年2000元。 具体资助标准由 普通高校在每生 每年1000-3000 范围内自主确 定,可分为2-3档 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | 应助尽助 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 中职助学金发 放时间 | 定性 | 按文件要求每学年完 成发放,做到应助尽助 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助家庭困难 学生顺利完成学 业 | 定性 | 学生不贫困不失学 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 服务对象满意 指标 | ≥ | 90 | % |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 52000021R4ZKG40DM1AGA | 高等教育学生资 助省级补助资金 | 国家助学金通过资助家庭经济困难的学生, 使其在校顺利完成学业,让学生对未来充满希 望,有一技之长,带动整个家庭的生活水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金资 助人数 | ≥ | 720 | 人 | 本专科生国家 助学金,平均资 助标准为每生每 年3300元。具体 资助 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难 学生 | 定性 | 顺利完成学业 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 高等学校助学 金发放时间 | 定性 | 按照学期进行发放, 应助尽助 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助家庭困难 学生顺利完成学 业 | 定性 | 学生不因贫困失学, 教育公平 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育公平 | 定性 | 得以保障 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受助家庭及学 生获得感 | ≥ | 90 | % |
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| 52000023P00122210028L | 运行经费 | 严格按照学院预算完善资金使用 | 产出指标 | 数量指标 | 收取租金次数 | ≥ | 1 | 次 | 年度收取租金 次数 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 高效率 | 定性 | 执行效率高 |
| 资金执行率较 高 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时效 | 定性 | 按时支付 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 持续保证环境 | 定性 | 环境优良 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 师生满意度达 90%以上 |
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| 52000023P00130810001Y | 高校征兵工作经 费 | 高质量按时完成征兵工作任务。并长期保质 保量完成,在完成任务的基础上超额完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 教育厅下达任 务数 | 定性 | 完成教育厅下达任务 数 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 高质量 | 定性 | 按照文件要求高质量 完成资金使用 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 完成资金使用 | 定性 | 12月31日 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 高质量就业 | 定性 | 逐年提高 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 52000023P00535010091T | 中职教育学生资 助省级—农村、涉 农专业和家庭经济 困难学生免学费 | 学生接受中等职业教育明显提升,满足家庭 经济困难学生基本学习生活需求 | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费标 准 | = | 2000 | 人/元 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 家庭困难学生 | 定性 | 顺利完成学业 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 中职免学费 | 定性 | 按照相关要求及时发 放及减免 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助家庭困难 学生顺利完成学 业 | 定性 | 学生不贫困不失学 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 学生及家长满 意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000023P008CJ210122B | 国有资产出租出 借成本性支出 | 严格按照学院预算完善资金使用 | 产出指标 | 数量指标 | 租金收取次数 | ≥ | 1 | 次 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 高效率 | 定性 | 执行效率高 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 年度执行率 | ≥ | 50 | % |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 持续保证公租 房住房环境 | 定性 | 保证环境 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000023P008CJ210123Y | 国有资产处置成 本性支出 | 严格监管资金使用,加快推进资金使用率 | 产出指标 | 数量指标 | 工作次数 | ≥ | 1 | 次 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 高效率 | 定性 | 执行率较为高效 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | = | 1 | 年 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 保持学院持续 运行 | 定性 | 维持运行 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000023P008CJ210127D | 评审鉴定经费 | 严格监管资金使用,加快推进资金使用率 | 产出指标 | 数量指标 | 工作次数 | ≥ | 1 | 次 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 高效率 | 定性 | 执行率高效 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | = | 1 | 年 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 资金控制数 | = | 10 | 万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 保证学院持续 运行 | 定性 | 维持运行 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000023P00L6F610017R | 公派出国及留学 生补助省级补助资 金 | 有计划、有目的选派教师出国留学,促进国 际交流与合作,加速培养学科带头人和教学、 科研骨干、加强师资队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 公派出国留学 人数 | ≤ | 5 | 人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 开展和实施好 国家公派和我省 公派出国留学等 项目 | 定性 | 不断提升我省教育国 际化水平,提高贵州职 业教育国际影响力和知 名度 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 定性 | 按照政策规定使用完 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
410022 | 贵州装备制造职业学 院 | 52000023P00L6F610017R | 公派出国及留学 生补助省级补助资 金 | 有计划、有目的选派教师出国留学,促进国 际交流与合作,加速培养学科带头人和教学、 科研骨干、加强师资队伍建设 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 培养复合型国 际化师资力量及 职业技术人才 | 定性 | 不断加强 |
| 为我省经济社 会发展培养了适 宜我省发展需要 的复合型国际化 师资力量及职业 技术人才,提高 我省职业教育国 际知名度和国际 影响力 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 职业教育认可 度 | 定性 | 不断加强 |
| 提高我省职业 教育认可度,让 社会各界人士更 加广泛和积极参 与到我省职业教 育对外开放工作 中来,促进职业 教育师资学历水 平及对外开放水 平 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 公派出国人员 满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000024P0008HR101796 | 中职教育学生资 助中央—农村、涉 农专业和家庭经济 困难学生免学费 | 中等职业教育阶段各项国家资助政策规定得 到落实。 贫困地区学生接受中等职业教育率 明显提升 | 产出指标 | 数量指标 | 中职免学费资 助人数 | ≥ | 758 | 人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 中职免学费资 助工作 | 定性 | 高质量完成 |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 中职免学费 | 定性 | 按照相关要求及时实 施 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助家庭经济 困难学生顺利完 成学业 | 定性 | 学生不因贫困失学 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 服务对象满意 指标 | ≥ | 90 | % |
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| 52000024P001222100477 | 科研经费 | 2025年科技项目,通过项目的实施,提高学 校服务区域经济发展能力,进一步提升学校的 办学水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 培养科研人才 | ≥ | 15 | 人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 申请发明专利 | ≥ | 20 | 件 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 组织课题申报 时限 | ≥ | 1 | 次 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务区域经济 发展 | 定性 | 显著 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 联合申报项目 企业对学校的满 意度 | ≥ | 85 | % |
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| 52000024P001223100513 | 债务还本付息经 费 | 严格按照资金预算使用资金,不违规、不占 用 | 产出指标 | 数量指标 | 还款次数 | ≥ | 1 | 次 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 债务风险防控 | 定性 | 不发生债务风险 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 不出现债务逾 期等情况 | 定性 | 稳妥推进债务化解 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 我院信贷信誉 | 定性 | 得到提升 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 降低学院债务 负担,化解存量 债务 | 定性 | 不发生债务风险 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000024P00122310052N | 项目建设经费 | 符合我校十四五规划,完成工程竣工财务决 算。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程竣工 财务决算 | ≥ | 1 | 项 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工财务 决算 | 定性 | 高质量完成 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 定性 | 按项目进度完成 |
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|
单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 经济效益 指标 | 达到本年度预 算 | = | 100 | % |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000024P00906D10096F | 债务还本付息经 费 | 严格按照资金预算使用资金,不违规、不占 用。 | 产出指标 | 数量指标 | 还款次数 | ≥ | 12 | 次 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 债务风险防控 | 定性 | 不发生债务风险 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 按时还款 | 定性 | 按还款提示按时还款 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 降低学院债务 负担,化解存量 债务 | 定性 | 不发生债务风险 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 满意度 | ≥ | 90 | % |
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| 52000024P00BNJ6102342 | 高层次人才津贴 经费 | 围绕高端装备制造专业,重点领域培养,高 级技师,为进一步推进人才强省战略,为聚焦 “四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付高层次人 才津贴人次 | = | 13 | 人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 人才评选、考 核符合相关要求 和规定 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 时效指标 | 完成拨付时效 | 定性 | 按文件要求当年完成 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进培养、引 进高层次创新创 业人才 | 定性 | 显著 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 高层次人才对 人才发展环境的 满意度 | ≥ | 85 | % |
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| 52000024P00BNJ610235M | 高层次人才住房 补贴经费 | 围绕高端装备制造重点领域培养、引进1名高 层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚 焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付高层次人 才住房补贴人次 | 定性 | 1/人次 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 人才评选、考 核符合相关要求 和规定 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 时效指标 | 完成拨付时效 | 定性 | 按要求完成 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进培养、引 进高层次创新创 业人才 | 定性 | 显著 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 高层次人才对 人才发展环境的 满意度 | ≥ | 85 | % |
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| 52000024P00NFB210150Y | 高校思想政治和 宣传工作省级补助 资金 | “大思政课”实践协同育人中心服务学校 “忠诚工匠”育人体系,服务于贵州省社会经 济发展,对发挥思政课立德树人主阵地主渠道 有显著支撑作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设学生发展 中心 | = | 1 | 个 |
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| 产出指标 | 数量指标 | “大思政课” 实践育人协同中 心 教学模拟软 件 | = | 1 | 套 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 软件验收合格 率 | = | 100 | % |
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| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成资金 使用 | 定性 | 1年 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务学校“忠 诚工匠”育人体 系,服务于贵州 省社会经济发 展,对发挥思政 课立德树人主阵 地主渠道有显著 支撑作用。 | 定性 | 学校“忠诚工匠”育 人体系构建,同时又能 服务于贵州省社会经济 发展,解决培养什么 人、怎样培养人、为谁 培养人根本问题的有效 途径之一。 |
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410022 | 贵州装备制造职业学 院 | 52000024P00NFB210150Y | 高校思想政治和 宣传工作省级补助 资金 | “大思政课”实践协同育人中心服务学校 “忠诚工匠”育人体系,服务于贵州省社会经 济发展,对发挥思政课立德树人主阵地主渠道 有显著支撑作用。 | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 达到学院育人 目标和高质量发 展,培养符合全 国领先、贵州一 流、服务区域行 业的高素质技能 人才 | 定性 | 持续发展 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 52000025P00062610030K | 教育外事工作专 项资金 | 目标1:支持我校教育对外开放工作,围绕培 养优秀国际化人才、促进中外人文交流、丰富 教育外事活动、服务国家推进教育现代化建设 和学校省级双高校建设; 目标2:按照我院提 升国际化工作总体布局,确保我校国际交流合 作高质量开展,服务地方经济及产业发展,提 升贵州职业教育的国际影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加国际中文 教师认证培训 | ≥ | 1 | 人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 为全球中文爱 好者建立中文和 职业技能培训 | 定性 | 提供高质量、智慧化 的中文和职业技能平台 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 定性 | 按照规定使用完毕 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进职业教育 师资学历水平及 对外开放水 为 促进职业教育师 资学历水平及对 外开放水平 平 | 定性 | 不断加强 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 我校提高我省 职业教育国际知 名度和国际影响 力 | 定性 | 不断加强 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 接待团的成员 对接待工作的满 意度 | ≥ | 85 | % |
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| 52000025P00BNJ610289X | 百千万高技能人 才项目工作室补助 经费 | 1.为紧扣国家和贵州省发展战略,进一步加 强学校高技能人才师资队伍建设; 2.积极推 进技能大师工作室建设。结合学校技能人才培 养需要,主动对接上级部门,多渠道推进技能 大师工作室建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 设立以“优秀 技能人才”、 “技能大师”姓 名命名的工作室 | ≥ | 1 | 个 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 推动贵州装备 制造职业学院校 机械制造及自动 化专业(群) | 定性 | 有效提升 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 兑现资金时间 | 定性 | 及时兑现 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 营造良好的人 才发展环境 | 定性 | 有力推动 |
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单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 引进人才对贵 州人才发展生态 环境满意度 | ≥ | 85.00 | % |
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| 52000025P00CE4J10014R | 科研项目 | 通过项目的实施、关键技术的攻关为学校培 养人才;提高学校服务区域经济发展能力,进 一步提升学校的办学水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 培养科研人才 | ≥ | 15 | 人 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 申请发明专利 | ≥ | 15 | 件 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 定性 | 在项目周期内使用完 毕 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 项目或定额成 本控制率 | = | 100 | % | 项目或定额成 本控制率 |
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| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务区域经济 发展 | 定性 | 显著提升 |
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| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 联合申报项目 企业对学校的满 意度 | ≥ | 85 | % |
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注:无。
第三部分:单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2025年单位收入预算总额35,729.95万元,其中:本年收入 25,161.10万元,上年结转结余10,568.85万元。本年收入中:财政拨款收入20,138.10万元,财政专户管理资金收入4,418.00万元,单位资金收入605.00万元,存量资金收入0.00万元。
2025年单位支出预算总额35,729.95万元,其中:本年支出 26,014.14万元,年终结转结余(非财政拨款)9,715.81万元。本年支出中:教育支出24,240.62万元、社会保障和就业支出891.32 万元、卫生健康支出386.20万元、住房保障支出496.00万元。
2025年单位收入预算总额比2024年预算增加2,206.22万元, 增长6.58%,主要原因是:上年结转结余的财政专户管理资金及单位资金均较以前有明显增多。2025年单位支出预算总额比2024年 预算增加2,206.22万元,增长6.58%,主要原因是:上年结转结余的财政专户管理资金及单位资金均较以前有明显增多。
二、财政拨款收支总体情况
2025年单位财政拨款收入预算总额20,138.14万元,其中:本 年收入20,138.10万元,上年结转结余0.04万元。本年收入中:一 般公共预算拨款收入20,138.10万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2025年单位财政拨款支出预算总额20,138.14万元,其中:教育支出18,364.62万元、社会保障和就业支出891.32万元、卫生健 康支出386.20万元、住房保障支出496.00万元。
2025年单位财政拨款收支预算总额均为20,138.14万元,比2024年预算增加1,430.98万元,增长7.65%,主要原因是:中央补助的专项资金较上一年度有大幅增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年单位财政拨款安排“三公”经费9.00万元,其中:一 般公共预算安排“三公”经费9.00万元;政府性基金预算安排 “三公”经费0.00万元; 国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00万元。
2025年因公出国(境)费0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,其中一般公共预算安排0.00万元,与2024年预算数 持平,无增减变动,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预 算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元, 与 2024年预算数持平,无增减变动。
2025年公务接待费6.00万元,比2024年预算减少1.00万元,下降14.29%,其中一般公共预算安排6.00万元,同比减少1.00万元,下降14.29%,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预算 数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元,与2024 年预算数持平,无增减变动,主要原因是:严格按照财政三公经 费金使用规定,严格落实过紧日子的文件要求,三公经费逐年减 少,其余部分用事业收入开支。
2025年公务用车运行维护费3.00万元,比2024年预算减少 0.48万元,下降13.79%,其中一般公共预算安排3.00万元, 同比减少0.48万元,下降13.79%,政府性基金预算安排0.00万元,与 2024年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排0.00万元,与2024年预算数持平,无增减变动,主要原因是:严格按照 财政三公经费金使用规定,严格落实过紧日子的文件要求,三公 经费逐年减少,其余部分用事业收入开支。
2025年公务用车购置费0.00万元,与2024年预算数持平,无 增减变动,其中一般公共预算安排0.00万元,与2024年预算数持 平,无增减变动,政府性基金预算安排0.00万元,与2024年预算 数持平,无增减变动, 国有资本经营预算安排0.00万元,与2024 年预算数持平,无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年单位基本支出预算总额为12,775.56万元,其中:人员 经费8,980.56万元,公用经费3,795.00万元。人员经费包含基本 工资1,273.16万元、津贴补贴686.90万元、绩效工资4,002.70万 元、机关事业单位基本养老保险缴费550.00万元、职业年金缴费 55.32万元、职工基本医疗保险缴费197.90万元、公务员医疗补助 缴费188.30万元、其他社会保障缴费42.30万元、住房公积金 496.00万元、其他工资福利支出1,200.00万元、退休费286.00万 元、生活补助1.98万元;公用经费包含办公费100.00万元、印刷 费200.00万元、手续费15.00万元、水费200.00万元、电费350.00 万元、邮电费25.00万元、物业管理费515.00万元、差旅费150.00 万元、维修(护)费300.00万元、租赁费50.00万元、会议费15.00 万元、培训费250.00万元、公务接待费6.00万元、专用材料费 150.00万元、劳务费200.00万元、委托业务费525.00万元、工会 经费50.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用 20.00万元、税金及附加费用10.00万元、其他商品和服务支出
531.00万元、办公设备购置100.00万元、专用设备购置30.00万 元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为13,238.58万元,其中:一般公共 预算项目支出7,362.58万元,政府性基金预算项目支出0.00万 元, 国有资本经营预算项目支出0.00万元,财政专户管理资金预 算项目支出4,956.00万元,单位资金预算项目支出920.00万元, 存量资金预算项目支出0.00万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个,分 别是高等教育生均经费、职业教育生均经费2,040.00万元、高等 教育学生资助中央补助资金1493.04万元、现代职业教育省级补助 资金611.00万元、现代职业教育质量提升计划中央补助资金2343 万元、债务还本付息经费4050万元。占比大于等于项目支出预算 总额20%的项目有1个,主要是债务还本付息经费4050万元,占项 目预算总支出的30.59%:
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为6,109.23万元,其中:货物类政 府采购2,607.55万元,工程类政府采购1,377.00万元,服务类政 府采购2,124.68万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增 加2,903.65万元,增长90.58%,主要原因是:大量财政项目资金 均与政府采购挂钩,为保障采购资金充足,本年政府采购预算较 上年大幅增长。
七、项目支出绩效目标情况
2025年,本单位实行绩效目标管理的项目38个(含基本支出 和项目支出,项目支出包含省对下转移支付) ,涉及预算资金 25,161.10万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2025年单位机关(机构)运行经费预算为3,795.00万元,其 中:办公费100.00万元、印刷费200.00万元、手续费15.00万元、 水费200.00万元、电费350.00万元、邮电费25.00万元、物业管理 费515.00万元、差旅费150.00万元、维修(护)费300.00万元、租 赁费50.00万元、会议费15.00万元、培训费250.00万元、公务接 待费6.00万元、专用材料费150.00万元、劳务费200.00万元、委 托业务费525.00万元、工会经费50.00万元、公务用车运行维护费 3.00万元、其他交通费用20.00万元、税金及附加费用10.00万 元、其他商品和服务支出531.00万元、办公设备购置100.00万 元、专用设备购置30.00万元。2025年单位机关(机构)运行经费 预算比2024年预算增加283.42万元,增长8.07%,主要原因是:办 学规模加大导致运行经费略有上涨。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本单位固定资产金额99,927.95万元, 分布构成情况为:房屋265,649.43平方米,车辆12辆,单价在100 万元以上的设备9台(套)。2025年度拟购置固定资产2,607.55万 元,主要是:实训设备等通用设备和专用设备等。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有26个,一是专项业务支 出,金额481.00万元,主要用于按照学院内部预算完善资金使用,校内减免补等;二是中职教育学生资助中央—农村、涉农专 业和家庭经济困难学生免学费,金额151.68万元,主要用于帮扶 贫困学生顺利完成学业,不因贫困而失学;三是中职教育学生资 助中央—家庭经济困难学生国家助学金,金额86.85万元,主要用 于帮助家庭困难学生顺利完成学业,不因家庭情况而学; 四是中 职教育学生资助省级—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学 费,金额37.92万元,主要用于帮扶贫困学生顺利完成学业,不因 贫困而失学;五是中职教育学生资助省级—家庭经济困难学生国 家助学金,金额21.71万元,主要用于帮助家庭困难学生顺利完成 学业 , 不因家庭情况而学 ; 六是债务还本付息经费 , 金额 4,050.00万元,主要用于偿还学院各项债务;七是公派出国及留 学生补助省级补助资金,金额1.42万元,主要用于有计划、有目 的选派教师出国留学,促进国际交流与合作,加速培养学科带头人 和教学、科研骨干、加强师资队伍建设;八是国有资产出租出借 成本性支出,金额130.00万元,主要用于公租房相关维护及公租 房退房退费;九是国有资产处置成本性支出,金额2.00万元,主 要用于国有资产处置中发生的相关开支;十是教育外事工作专项 资金,金额0.51万元,主要用于支持教育对外开放工作, 围绕培 养优秀国际化人才、促进中外人文交流、丰富教育外事活动、服 务国家推进教育现代化建设和学校省级双高校建设,按照我院提 升国际化工作总体布局,确保我校国际交流合作高质量开展,服 务地方经济及产业发展,提升贵州职业教育的国际影响力;十一 是日常运转类,金额475.00万元,主要用于补充学院日常运行经 费;十二是现代职业教育省级补助资金,金额611.00万元,主要 用于学校信息化水平提升,推进学校治理能力提升,建设系列数字化教学资源,推动“理、虚、实”一体,线上线下教学相结合 的教学模式建设;十三是现代职业教育质量提升计划中央补助资 金,金额2,343.00万元,主要用于建设名师(名匠)名校长工作 室、校旅结合示范校、行业产教融合共同体、信息化标杆学校, 培育省级重点(特色)专业,构建一流核心课程,发放世界职业 院校技能大赛总决赛争夺赛金奖奖补,有效提高学校社会服务能 力,弘扬工匠精神;十四是百千万高技能人才项目工作室补助经 费,金额40.00万元,主要用于落实上级部门有关技能人才引进指 标,从省外引进高技能人才,支持高技能人才留校、留黔,推动 当培养本校技能型人才,支撑地方装备制造业人才需求,促进职 业教育高质量发展;十五是科研经费,金额205.00万元,主要用 于通过科研项目的实施,提高学校服务区域经济发展能力,进一 步提升学校的办学水平;十六是科研项目,金额100.00万元,主 要用于通过科研项目的实施,提高学校服务区域经济发展能力, 进一步提升学校的办学水平;十七是评审鉴定经费,金额10.00万 元,主要用于学院技能鉴定相关工作的开展与推进;十八是运行 经费,金额465.00万元,主要用于保障学院正常运行;十九是项 目建设经费,金额200.00万元,主要用于巩固提升我校实训实施 重要保障, 同时也是响应我省强省会战略的重要体现,是符合我 校十四五规划,也是我校教育教学的刚需,是更好落实习近平总 书记视察我校嘱托的重要保障; 二十是高层次人才住房补贴经 费,金额0.90万元,主要用于引进高端装备制造专业,重点领域 培养,高级技师,为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化” 和生态建设提供有力的人才支撑; 二十一是高层次人才津贴经 费,金额8.16万元,主要用于引进高端装备制造专业,重点领域培养,高级技师,为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化” 和生态建设提供有力的人才支撑;二十二是高校征兵工作经费, 金额16.50万元,主要用于高质量按时完成征兵工作任务,并长期保质保量完成,在完成任务的基础上超额完成;二十三是高校思 想政治和宣传工作省级补助资金,金额30.00万元,主要用于满足 课程教学需求,该课程的微课视频、安利资源库资源一方面能满 足课程思政和思政课程教学需求,另一方面可以满足社会需要,带动课程改革和科研成果,课程体系、课程标准能对应服务于学 校“忠诚工匠”育人体系,服务于贵州省社会经济发展,对发挥 思政课立德树人主阵地主渠道有显著支撑作用;二十四是高等教育学生资助中央补助资金,金额1,493.04万元,主要用于国家奖 学金和国家励志奖学金通过对优秀学生的鼓励,创造榜样的力 量,鼓励其他同学向优秀学习,国家助学金通过资助家庭经济困难的学生,使其在校顺利完成学业,让学生对未来充满希望,有 一技之长,带动整个家庭的生活水平;二十五是高等教育学生资 助省级补助资金,金额237.89万元,主要用于国家奖学金和国家励志奖学金通过对优秀学生的鼓励,创造榜样的力量,鼓励其他同学向优秀学习, 国家助学金通过资助家庭经济困难的学生,使其在校顺利完成学业,让学生对未来充满希望,有一技之长,带 动整个家庭的生活水平;二十六是高等教育生均经费、职业教育生均经费,金额2,040.00万元,主要用于保证学院及时偿还债 务,避免影响学院信誉。
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专 项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据 基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳 入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营 预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本 经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和 “资本性支出”中属于基本支出内容的支出, 包括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修 (护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经 费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公 务用车购置及运行维护费。其中, 因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保 障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用 材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理 费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出 的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。